Orden de Compra. Nº1968-3827-SE20 "DIRREG.ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE REDES PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA ARAUCANIA DE CHILE"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-3827-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2020
Nombre de la Orden de Compra DIRREG.ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE REDES PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA ARAUCANIA DE CHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-67-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de La Araucanía
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6942 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE REGIÓN DE LA ARAUCANIA. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TE
Comuna Temuco
Impuesto 18984,8
Dirección de Envío de la Factura FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE REGIÓN DE LA ARAUCANIA. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos
Razón Social Materiales de Construcción Juan Carlos Ortiz Alvar
R.U.T. 76.596.184-k
Sucursal Juan Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121251
Pintura al agua2UnidadSET ATORNILLADORES DIELECTRICOS INCOSET ATORNILLADORES DIELECTRICOS INCO $ 8.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.636 $ 16.636
41113642
Comprobador de circuitos1UnidadTESTER UNI-TTESTER UNI-T $ 16.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.726 $ 16.726
13111302
Espuma del poliéter2UnidadESPUMA EXPANSIVA 500 MLESPUMA EXPANSIVA 500 ML $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.068
41114201
Cintas de medir2UnidadHUINCHA DE MEDIR DE 7.5 MTSHUINCHA DE MEDIR DE 7.5 MTS $ 5.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.430 $ 11.430
20111614
Brocas para perforadoras industriales2PackSET DE BROCAS DWB X 75 PZSET DE BROCAS DWB X 75 PZ $ 23.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.060 $ 47.060
Total Neto $ 99.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.985
TOTAL OC $ 118.905


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.