Orden de Compra. Nº1968-3957-SE16 "COMPRA INSUMOS DE PRODUCCION TALLER DEL CET DEL CCP TEMUCO GENDARMERIA DE CHILE "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-3957-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-06-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DE PRODUCCION TALLER DEL CET DEL CCP TEMUCO GENDARMERIA DE CHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-12-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Novena Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N
Comuna Temuco
Impuesto 150922,13
Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-06-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Electricidad del Sur
Razón Social SONIA FLOR HENRIQUEZ JIMENEZ
R.U.T. 8.365.676-k
Sucursal Electricidad del Sur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas1UnidadFONDO PU TRANSPARENTE ALTA COBERTURA LBA 42 25 LTS.-FONDO PU TRANSPARENTE ALTA COBERTURA LBA 42 25 LTS.- $ 96.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.495 $ 96.495
12171703
Tintas2UnidadTINTA KROMOSOL B/SOLVENTE LISTA USO BLACK CST 11617 25 LTS.-TINTA KROMOSOL B/SOLVENTE LISTA USO BLACK CST 11617 25 LTS.- $ 117.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.360 $ 234.360
12171703
Tintas1UnidadTINTA KROMOSOL B/SOLVENTE LISTA USO CHOCOLATE CST 11620 25 LTS.-TINTA KROMOSOL B/SOLVENTE LISTA USO CHOCOLATE CST 11620 25 LTS.- $ 86.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.867 $ 86.867
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2UnidadDILUYENTE PU UNIVERSAL HQ LZV 1026 25 LTS.-DILUYENTE PU UNIVERSAL HQ LZV 1026 25 LTS.- $ 71.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.850 $ 143.850
12171703
Tintas1UnidadCATALIZADOR POLIURETANICO LNB 21 12.5 LTSCATALIZADOR POLIURETANICO LNB 21 12.5 LTS $ 70.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.875 $ 70.875
23131507
Tela para lijar30Metro LinealLIJA INDUSTRIAL GRANO 100LIJA INDUSTRIAL GRANO 100 $ 5.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.880 $ 161.880
Total Neto $ 794.327
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.922
TOTAL OC $ 945.249


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.