Orden de Compra. Nº1968-499-SE22 "DIRREG. ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROYECTO PUERTA DE SALA DE ARMAS DEL C.C.P NUEVA IMPERIAL DE GENDARMERIA DE CHILE REGION DE LA ARAUCANIA. "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-499-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2022
Nombre de la Orden de Compra DIRREG. ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROYECTO PUERTA DE SALA DE ARMAS DEL C.C.P NUEVA IMPERIAL DE GENDARMERIA DE CHILE REGION DE LA ARAUCANIA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-67-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de La Araucanía
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 845 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación FACTURAR A DIRECCION REGIONAL GENDARMERIA DE TEMUCO. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TEMUCO.
Comuna Temuco
Impuesto 105604,09
Dirección de Envío de la Factura FACTURAR A DIRECCION REGIONAL GENDARMERIA DE TEMUCO. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TEMUCO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-03-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Frindt S.A.
Razón Social FRINDT S.A.
R.U.T. 81.151.900-6
Sucursal Frindt S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171501
Candados1UnidadSEGUN DETALLE EN COTIZACION ADJUNTASEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 555.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.811 $ 555.811
Total Neto $ 555.811
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.604
TOTAL OC $ 661.415


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.