Orden de Compra. Nº
1968-5032-SE18
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Adquisición de Materiales de Reparación Solicitado por el Área Administrativa del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Victoria de Gendarmeria de Chile, Región de la Araucanía.
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1968-5032-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Materiales de Reparación Solicitado por el Área Administrativa del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Victoria de Gendarmeria de Chile, Región de la Araucanía.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1968-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Región de La Araucanía
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T.
61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra
Diego Portales N°787
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T.
61.004.087-K
Dirección de Facturación
Los Confines Norte S/N
Comuna
Victoria
Impuesto
76577,983156299
Dirección de Envío de la Factura
Los Confines Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-08-2018
Título
Descripción
Condiciones de Despacho.-
Facturar y despachar a Gendarmería de Chile, Centro de Cumplimiento Penitenciario de Victoria Giro Fiscal R.U.T. 61.004.083-7. Chorrillos Nº 557, Victoria de Lunes a Jueves de 08:30 a 17:18 Hrs., y Viernes de 08:30 a 16:00 Hrs.-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social
SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
79.947.410-7
Sucursal
Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
1
Galón
ANTICORROSIVO GRIS VERDE GALÓN.-
ANTICORROSIVO GRIS VERDE GALÓN.-
$ 11.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.176
$ 11.176
23131703
Discos de cabbing
7
Unidad
DISCO KLINGSPOR 4 1/2 INOXI A 60 EXTRA.-
DISCO KLINGSPOR 4 1/2 INOXI A 60 EXTRA.-
$ 521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.647
$ 3.647
71121401
Servicios de diseño de la broca de barrena del cam
1
Unidad
BROCA HILTI 8MM CONCRETO L.150 MM.-
BROCA HILTI 8MM CONCRETO L.150 MM.-
$ 4.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.143
$ 4.143
41115608
Electrodo selectivo de iones
4
kilogramo
ELECTRODO INDURA 6011 3/32 2.4MM.-
ELECTRODO INDURA 6011 3/32 2.4MM.-
$ 3.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.344
$ 13.345
60123601
Pegamento de purpurina
3
kilogramo
CAVE POXI BOND31 ADHESIVO EPOX.-
CAVE POXI BOND31 ADHESIVO EPOX.-
$ 5.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.268
$ 17.269
31152001
Alambre de navaja
16
Metro Lineal
CONCERTINA 500 X 10 MT.-
CONCERTINA 500 X 10 MT.-
$ 13.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 214.992
$ 214.992
31152001
Alambre de navaja
4
Rollo
ALAM. PUA MOTTO BWG N 16X275 MT.-
ALAM. PUA MOTTO BWG N 16X275 MT.-
$ 18.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.564
$ 75.563
11101712
Aleación ferrosa
17
Tira
ANGULO DOBLADO 30X2.-
ANGULO DOBLADO 30X2.-
$ 3.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.437
$ 55.429
11101712
Aleación ferrosa
5
Tira
FIERRO ESTRIADO 8MM 2.4 K/BA.-
FIERRO ESTRIADO 8MM 2.4 K/BA.-
$ 1.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.480
$ 7.479
Total Neto
$ 403.042
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 76.578
TOTAL OC
$ 479.620
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.