Orden de Compra. Nº1968-5032-SE18 "Adquisición de Materiales de Reparación Solicitado por el Área Administrativa del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Victoria de Gendarmeria de Chile, Región de la Araucanía. "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-5032-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Reparación Solicitado por el Área Administrativa del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Victoria de Gendarmeria de Chile, Región de la Araucanía.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de La Araucanía
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N
Comuna Victoria
Impuesto 76577,983156299
Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-08-2018
TítuloDescripción
Condiciones de Despacho.-Facturar y despachar a Gendarmería de Chile, Centro de Cumplimiento Penitenciario de Victoria Giro Fiscal R.U.T. 61.004.083-7. Chorrillos Nº 557, Victoria de Lunes a Jueves de 08:30 a 17:18 Hrs., y Viernes de 08:30 a 16:00 Hrs.-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.947.410-7
Sucursal Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1GalónANTICORROSIVO GRIS VERDE GALÓN.-ANTICORROSIVO GRIS VERDE GALÓN.- $ 11.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.176 $ 11.176
23131703
Discos de cabbing7UnidadDISCO KLINGSPOR 4 1/2 INOXI A 60 EXTRA.-DISCO KLINGSPOR 4 1/2 INOXI A 60 EXTRA.- $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.647 $ 3.647
71121401
Servicios de diseño de la broca de barrena del cam1UnidadBROCA HILTI 8MM CONCRETO L.150 MM.-BROCA HILTI 8MM CONCRETO L.150 MM.- $ 4.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.143 $ 4.143
41115608
Electrodo selectivo de iones4kilogramoELECTRODO INDURA 6011 3/32 2.4MM.-ELECTRODO INDURA 6011 3/32 2.4MM.- $ 3.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.344 $ 13.345
60123601
Pegamento de purpurina3kilogramoCAVE POXI BOND31 ADHESIVO EPOX.-CAVE POXI BOND31 ADHESIVO EPOX.- $ 5.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.268 $ 17.269
31152001
Alambre de navaja16Metro LinealCONCERTINA 500 X 10 MT.-CONCERTINA 500 X 10 MT.- $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.992 $ 214.992
31152001
Alambre de navaja4RolloALAM. PUA MOTTO BWG N 16X275 MT.-ALAM. PUA MOTTO BWG N 16X275 MT.- $ 18.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.564 $ 75.563
11101712
Aleación ferrosa17TiraANGULO DOBLADO 30X2.-ANGULO DOBLADO 30X2.- $ 3.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.437 $ 55.429
11101712
Aleación ferrosa5TiraFIERRO ESTRIADO 8MM 2.4 K/BA.-FIERRO ESTRIADO 8MM 2.4 K/BA.- $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479
Total Neto $ 403.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.578
TOTAL OC $ 479.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.