Orden de Compra. Nº1968-5762-SE18 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACION DEL CET CERRADO DEL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO DE GENDARMERIA DE CHILE - REGIÓN DE LA ARAUCANÍA."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-5762-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACION DEL CET CERRADO DEL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO DE GENDARMERIA DE CHILE - REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-58-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Novena Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N
Comuna Temuco
Impuesto 2588,18
Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-08-2018
TítuloDescripción
FACTURAR Y DESPACHARFACTURAR Y DESPACHAR AL CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO DEL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO, RUT Nº 61.959.600-5, UBICADO EN CALLEJÓN CARMINE 0249, TEMUCO,  GIRO TEXTIL. SE SOLICITA CUARTA COPIA CEDIBLE PARA PROCEDER CON PAGO DE FACTURA, HACER ENTREGA EL DIA 30 DE AGOSTO 2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos
Razón Social Materiales de Construcción Juan Carlos Ortiz Alvar
R.U.T. 76.596.184-k
Sucursal Juan Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162104
Anclajes de tornillo2UnidadDADO MAGNETICO PARA TALADRO 5/16DADO MAGNETICO PARA TALADRO 5/16 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31161503
Clavo-tornillo1UnidadCLAVO ACERO 1" 100 UNIDADESCLAVO ACERO 1" 100 UNIDADES $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31161503
Clavo-tornillo1UnidadAUTOPERFORANTE HEXAGONAL 12 X 11/2" 100 UNIDADESAUTOPERFORANTE HEXAGONAL 12 X 11/2" 100 UNIDADES $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
Total Neto $ 13.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.588
TOTAL OC $ 16.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.