|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1968-5839-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MAT. ELECTRICO PARA EL C.C.P. DE TEMUCO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1968-284-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
|
|
R.U.T. |
61.004.087-K |
|
Dirección de Facturación |
Los Confines Norte S/N |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
1608,35 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Confines Norte S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-12-2009 |
|
|
|
Proveedor |
Electricidad del Sur |
|
Razón Social |
BORIS ALEJANDRO SPINER VERDEJO
|
|
R.U.T. |
11.218.189-K |
|
Sucursal |
Electricidad del Sur |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39101701
| Tubos fluorescentes | 12 | Unidad | TRUBO FLUORECENTE DE 40 W | TRUBO FLUORECENTE DE 40 W |
$ 750,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.000
|
$ 9.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 9.000
|
|
Descuento
|
$ 535
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.608
|
|
$ 10.073
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.