Orden de Compra. Nº1968-6186-SE12 " Compra de matereiales CCP de Lautaro"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-6186-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2012
Nombre de la Orden de Compra Compra de matereiales CCP de Lautaro
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-150-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Novena Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N
Comuna Lautaro
Impuesto 1633,36027
Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO SE RETIRA EN BODEGA DEL PROVEEDOR EN LOCAL DE LA COMUNA DE LAUTARO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Frindt y Cia. Ltda.
Razón Social FRINDT S.A.
R.U.T. 81.151.900-6
Sucursal Frindt y Cia. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria1Unidad no definidaDISCO DESBASTAR METAL 7/14DISCO DESBASTAR METAL 7/14 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria2Unidad no definidaDISCO COTAR METAL 7/14DISCO COTAR METAL 7/14 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
15111507
Gas ciudad1Unidad no definidaCARTUCHO DE GAS 190 GRS DESECHABLECARTUCHO DE GAS 190 GRS DESECHABLE $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496 $ 496
23171509
Soldadura2Unidad no definidaELECTRODOS KRAFTER 6011 3/32ELECTRODOS KRAFTER 6011 3/32 $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672
27112801
Brocas1Unidad no definidaBROCA CONCRETO 6 MMBROCA CONCRETO 6 MM $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
27112801
Brocas1Unidad no definidaBROCA HSS 6 MMBROCA HSS 6 MM $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647 $ 647
27112801
Brocas1Unidad no definidaBROCA HSS 4 MMBROCA HSS 4 MM $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429 $ 429
Total Neto $ 8.597
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.633
TOTAL OC $ 10.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.