Orden de Compra. Nº1968-622-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1968-59-COT26 DE LEÑA PARA ESTUFAS A COMBUSTION PARA EL C.D.P. DE TRAIGUEN REGION DE LA ARAUCANIA"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-622-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1968-59-COT26 DE LEÑA PARA ESTUFAS A COMBUSTION PARA EL C.D.P. DE TRAIGUEN REGION DE LA ARAUCANIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de La Araucanía
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1579 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE TEMUCO RUT 61.004.087-K, GIRO SERVICIO PUBLICO, DIRECCION: DIEGO PORTALES Nº787, DESPACHAR A CORONEL URRUTIA N° 129, TRAIG
Comuna Temuco
Impuesto 654487,68
Dirección de Envío de la Factura FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE TEMUCO RUT 61.004.087-K, GIRO SERVICIO PUBLICO, DIRECCION: DIEGO PORTALES Nº787, DESPACHAR A CORONEL URRUTIA N° 129, TRAIG
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADECAR SPA
Razón Social MADECAR SPA
R.U.T. 77.238.684-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MADECAR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101803
Chimeneas de leña84Metro CuadradoLeña de eucaliptus, trozada en astillas de 15 a 30 cm de diámetro,33 cm de largo, con un máximo 20% de humedad. El producto debe ser descargado en las instalaciones de nuestro reciento  $ 41.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.444.672 $ 3.444.672
Total Neto $ 3.444.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 654.488
TOTAL OC $ 4.099.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.