Orden de Compra. Nº1968-648-SE19 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION (SALON MULTIUSO TORNILLOS) PARA EL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO DE GENDARMERIA DE CHILE - REGIÓN DE LA ARAUCANÍA."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-648-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION (SALON MULTIUSO TORNILLOS) PARA EL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO DE GENDARMERIA DE CHILE - REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-58-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Novena Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación CALLEJON CARMINE 0249
Comuna Temuco
Impuesto 14179,7418
Dirección de Envío de la Factura CALLEJON CARMINE 0249
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-03-2019
TítuloDescripción
FACTURAR Y DESPACHARFACTURAR Y DESPACHAR AL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO, RUT Nº 73.912.700-9, GIRO FISCAL, UBICADO EN CALLEJÓN CARMINE 0249, FONO 45 2966710 – 700 TEMUCO, SE SOLICITA CUARTA COPIA CEDIBLE PARA PROCEDER CON PAGO DE FACTURA, HACER ENTREGA EL DIA  07 DE MARZO DE 2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC SA - LICITACIONES
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC SA - LICITACIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1UnidadTORNILLO ROSCA AMDERA 1 1/4" X1000 UNIDADESSKU 1908707 TOR YSC CRS PFZ 6X1 1/4 X1000 UNIDADES $ 11.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.471 $ 11.471
31161503
Clavo-tornillo4UnidadSKU 1427784 TARUGO CLAVO M8 X 140M X50 UNIDADES SKU 1427784 TARUGO CLAVO M8 X 140M X50 UNIDADES $ 15.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.160 $ 63.160
Total Neto $ 74.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.180
TOTAL OC $ 88.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.