Orden de Compra. Nº1968-6544-SE18 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACION DE PASILLO GUARDIA INTERNA PARA EL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO DE GENDARMERIA DE CHILE - REGIÓN DE LA ARAUCANÍA."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-6544-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACION DE PASILLO GUARDIA INTERNA PARA EL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO DE GENDARMERIA DE CHILE - REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-58-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Novena Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Callejon Carmine N°0249
Comuna Temuco
Impuesto 11172,57
Dirección de Envío de la Factura Callejon Carmine N°0249
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-10-2018
TítuloDescripción
FACTURAR Y DESPACHARFACTURAR Y DESPACHAR AL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO, RUT Nº 73.912.700-9, GIRO FISCAL, UBICADO EN CALLEJÓN CARMINE 0249, FONO 45 2966710, SE SOLICITA CUARTA COPIA CEDIBLE PARA PROCEDER CON PAGO DE FACTURA, ENTREGAR EL 15.10.2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos
Razón Social Materiales de Construcción Juan Carlos Ortiz Alvar
R.U.T. 76.596.184-k
Sucursal Juan Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201613
Adhesivo re-usable15UnidadADHESIVO EN POLVO PARA CERÁMICA 25KADHESIVO EN POLVO PARA CERÁMICA 25K $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables1UnidadGUANTE PARA SOLDARGUANTE PARA SOLDAR $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
Total Neto $ 58.803
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.173
TOTAL OC $ 69.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.