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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1968-6544-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACION DE PASILLO GUARDIA INTERNA PARA EL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO DE GENDARMERIA DE CHILE - REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1968-58-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
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R.U.T. |
61.004.087-K |
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Dirección de Facturación |
Callejon Carmine N°0249 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
11172,57 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Callejon Carmine N°0249 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-10-2018 |
| FACTURAR Y DESPACHAR | FACTURAR Y DESPACHAR AL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO, RUT Nº 73.912.700-9, GIRO FISCAL, UBICADO EN CALLEJÓN CARMINE 0249, FONO 45 2966710, SE SOLICITA CUARTA COPIA CEDIBLE PARA PROCEDER CON PAGO DE FACTURA, ENTREGAR EL 15.10.2018 |
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Proveedor |
Juan Carlos |
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Razón Social |
Materiales de Construcción Juan Carlos Ortiz Alvar
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R.U.T. |
76.596.184-k |
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Sucursal |
Juan Carlos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201613
| Adhesivo re-usable | 15 | Unidad | ADHESIVO EN POLVO PARA CERÁMICA 25K | ADHESIVO EN POLVO PARA CERÁMICA 25K |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.500
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$ 52.500
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47131503
| Paños de gamuza o guantes lavables | 1 | Unidad | GUANTE PARA SOLDAR | GUANTE PARA SOLDAR |
$ 6.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.303
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$ 6.303
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Total Neto
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$ 58.803
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.173
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$ 69.976
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.