Orden de Compra. Nº1968-6549-SE14 "COMPRA INSUMOS DE PRODUCCION TALLER MUEBLERIA C.E.T. C.C.P. TEMUCO GENDARMERIA DE CHILE"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-6549-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2014
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DE PRODUCCION TALLER MUEBLERIA C.E.T. C.C.P. TEMUCO GENDARMERIA DE CHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-8-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Novena Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N
Comuna Temuco
Impuesto 104538
Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Electricidad del Sur
Razón Social SONIA FLOR HENRIQUEZ JIMENEZ
R.U.T. 8.365.676-k
Sucursal Electricidad del Sur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija50Unidad50 LIJAS ESPONJAS GRANO 22050 LIJAS ESPONJAS GRANO 220 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
31162001
Puntas5kilogramo05 KILOS DE PUNTILLA DE 1 1/2"05 KILOS DE PUNTILLA DE 1 1/2" $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31201610
Colas5kilogramo05 KILOS DE COLA FRIA MOWICOL BOLSA DE 1 KILO05 KILOS DE COLA FRIA MOWICOL BOLSA DE 1 KILO $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Unidad01 ENVASE DE ACABAMIENTO PU TRANSPARENTE DE 25 LITROS COD. LGA 2401 ENVASE DE ACABAMIENTO PU TRANSPARENTE DE 25 LITROS COD. LGA 24 $ 139.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.800 $ 139.800
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Unidad01 ENVASE DE CATALIZADOR POLIURETANICO DE 12,5 LITROS COD. LNB 2101 ENVASE DE CATALIZADOR POLIURETANICO DE 12,5 LITROS COD. LNB 21 $ 64.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.300 $ 64.300
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Disco02 ENVASES DE TINA KROMOSOL B/SOLVENTE LIS USO DE 25 LITROS COD. CST 1161902 ENVASES DE TINA KROMOSOL B/SOLVENTE LIS USO DE 25 LITROS COD. CST 11619 $ 106.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.200 $ 212.200
31161509
Tornillos para muros en seco1000Unidad1000 TORNILLOS VOLCANITA DE 3" NEGROS1000 TORNILLOS VOLCANITA DE 3" NEGROS $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Unidad01 ENVASE DE DILUYENTE PU UNIVERSAL HQ 01 ENVASE DE DILUYENTE PU UNIVERSAL HQ $ 68.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.500 $ 68.500
Total Neto $ 550.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.538
TOTAL OC $ 654.738


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.