Orden de Compra. Nº1968-6678-SE14 "COMPRA INSUMO PRODUCCION C.E.T. C.C.P. TEMUCO GEND"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-6678-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2014
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMO PRODUCCION C.E.T. C.C.P. TEMUCO GEND
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-8-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Novena Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N
Comuna Temuco
Impuesto 102505
Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Electricidad del Sur
Razón Social SONIA FLOR HENRIQUEZ JIMENEZ
R.U.T. 8.365.676-k
Sucursal Electricidad del Sur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23131507
Tela para lijar30Metro Lineal30 METROS DE LIJA INDUSTRIAL GRANO 150 30 METROS DE LIJA INDUSTRIAL GRANO 150 $ 4.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.700 $ 131.700
23131507
Tela para lijar30Metro Lineal30 METROS DE LIJA INDUSTRIAL GRANO 10030 METROS DE LIJA INDUSTRIAL GRANO 100 $ 4.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.700 $ 131.700
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios30Unidad30 UNIDADES DE PEGAMENTO ADHESTOL 1 LITRO30 UNIDADES DE PEGAMENTO ADHESTOL 1 LITRO $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad02 UNIDADES DE TINTA KROMOSOL B/SOLVENTE CHOCOLATE DE 25 LITROS. COD. CST 1162002 UNIDADES DE TINTA KROMOSOL B/SOLVENTE CHOCOLATE DE 25 LITROS. COD. CST 11620 $ 79.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.100 $ 159.100
Total Neto $ 539.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.505
TOTAL OC $ 642.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.