Orden de Compra. Nº1968-678-SE21 "Adquisicion materiales de mantención para el Centro de Detención Preventiva de Angol"
Recuerde que el responsable del pago es Región de La Araucanía Malleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-678-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2021
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion materiales de mantención para el Centro de Detención Preventiva de Angol
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de La Araucanía Malleco
Razón Social Región de La Araucanía Malleco
R.U.T. 61.004.087-k
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1280 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Región de La Araucanía Malleco
R.U.T. 61.004.087-k
Dirección de Facturación FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE REGIÓN DE LA ARAUCANIA. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TE
Comuna Temuco
Impuesto 9817,68
Dirección de Envío de la Factura FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE REGIÓN DE LA ARAUCANIA. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC SA - LICITACIONES
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC SA - LICITACIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142317
Codo de tubería2Unidad no definidaCODO PVC-P 90o 75MM CEMCODO PVC-P 90o 75MM CEM $ 4.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.928 $ 8.928
40142108
Tubería de bronce2Unidad no definidaCOPLA SOLD 75MMCOPLA SOLD 75MM $ 3.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.270 $ 7.270
40142323
Disco de ruptura5Unidad no definidaDISCO CTE ACERO INOX 9" MAKITADISCO CTE ACERO INOX 9" MAKITA $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.520
31162506
Soporte de pared1Unidad no definidaSOPORTE LCD LED42-70 TILT 20°SOPORTE LCD LED42-70 TILT 20° $ 17.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.576 $ 17.576
31191501
Papeles de lija10Unidad no definidaLIJA P/METAL 9X11 N 60 1 1/2LIJA P/METAL 9X11 N 60 1 1/2 $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689
31191501
Papeles de lija10Unidad no definidaLIJA P/METAL 9X11 N 120 LIJA P/METAL 9X11 N 120 $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689
Total Neto $ 51.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.818
TOTAL OC $ 61.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.