Orden de Compra. Nº1968-7015-SE18 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PROYECTO BAJADA DE AGUAS LLUVIAS DEL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO DE GENDARMERIA DE CHILE - REGIÓN DE LA ARAUCANÍA."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-7015-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PROYECTO BAJADA DE AGUAS LLUVIAS DEL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO DE GENDARMERIA DE CHILE - REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-58-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Novena Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Callejon Carmine N°0249
Comuna Temuco
Impuesto 463501,2
Dirección de Envío de la Factura Callejon Carmine N°0249
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-11-2018
TítuloDescripción
FACTURAR Y DESPACHARFACTURAR Y DESPACHAR AL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO, RUT Nº 73.912.700-9, GIRO FISCAL, UBICADO EN CALLEJÓN CARMINE 0249, FONO 45 2966710, SE SOLICITA CUARTA COPIA CEDIBLE PARA PROCEDER CON PAGO DE FACTURA, ENTREGAR EL 15.11.2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos
Razón Social Materiales de Construcción Juan Carlos Ortiz Alvar
R.U.T. 76.596.184-k
Sucursal Juan Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cinc100Metro LinealCANAL GALVANIZADA 0.5MM X 50CM DESARROLLO PARA AGUAS LLUVIASCANAL GALVANIZADA 0.5MM X 50CM DESARROLLO PARA AGUAS LLUVIAS $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.400 $ 1.008.400
11101719
Cinc40UnidadZINC ACANALADO 0.4MM PREPINTADO 1 X 3,66 MTSZINC ACANALADO 0.4MM PREPINTADO 1 X 3,66 MTS $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
11101719
Cinc20UnidadZINC ACANALADO 0.4MM PREPINTADO 1 X 3 MTSZINC ACANALADO 0.4MM PREPINTADO 1 X 3 MTS $ 16.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.560 $ 328.560
11101719
Cinc30Metro LinealCANAL GALVANIZADO LIMAHOLLA 0.5MM X 50CM DESARROLLO P/AGUAS LLUVIASCANAL GALVANIZADO LIMAHOLLA 0.5MM X 50CM DESARROLLO P/AGUAS LLUVIAS $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.520 $ 302.520
Total Neto $ 2.439.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 463.501
TOTAL OC $ 2.902.981


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.