Orden de Compra. Nº1968-7238-SE16 "Adquisción de Materiales para pintado de sala Multiuso de Dirección Regional de Gendarmería de Chile - Región de la Araucanía"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-7238-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-10-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisción de Materiales para pintado de sala Multiuso de Dirección Regional de Gendarmería de Chile - Región de la Araucanía
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-13-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Novena Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Angol
Comuna Temuco
Impuesto 19719,72
Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N Angol
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Electricidad del Sur
Razón Social SONIA FLOR HENRIQUEZ JIMENEZ
R.U.T. 8.365.676-k
Sucursal Electricidad del Sur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura3kilogramoPASTA MURO INTERIOR.PASTA MURO INTERIOR. $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
13111016
Polietileno3kilogramoPOLIETILENO TRANSPARENTE.POLIETILENO TRANSPARENTE. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31191501
Papeles de lija10PliegoLIJA PARA MEDERA N° 180.LIJA PARA MEDERA N° 180. $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510 $ 1.510
31201515
Cintas de papel4RolloCINTA DE ENMASCARAR 36 MM X 40 MTS.CINTA DE ENMASCARAR 36 MM X 40 MTS. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044
31211505
Pinturas aceitosas1TinetaESMALTE AL AGUA WHITE WILLOW ESMALTE AL AGUA WHITE WILLOW $ 85.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.966 $ 85.966
Total Neto $ 103.788
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.720
TOTAL OC $ 123.508


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.