Orden de Compra. Nº1968-7253-SE14 "Adquisición de Insumos Agricolas y Medicamentos Veterinarios, para el Área Agrícola-Ganadero del Centro de Educación y Trabajo de Victoria, Gendarmería de Chile - Región de la Araucanía."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-7253-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos Agricolas y Medicamentos Veterinarios, para el Área Agrícola-Ganadero del Centro de Educación y Trabajo de Victoria, Gendarmería de Chile - Región de la Araucanía.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-49-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Novena Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N
Comuna Victoria
Impuesto 24148,81
Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-12-2014
TítuloDescripción
REQUERIMIENTO DEL LUGAR DE RECEPCION DEL PRODUCTO

Despachar  a  Avda Prat Nº 210 en Victoria, Región de la Araucania.

NOTA: La Orden de Compra debe ser aceptada en el Portal, requisito obligatorio para Pago de Factura

REQUERIMIENTO PARA CANCELACION DE LA FACTURA

Para la cancelación de la factura, se requiere él envió previo de la “CUARTA  COPIA EJECUTIVO  CONTABLE”  de la Factura.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COOPRINSEM Osorno Casa Matriz
Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 82.392.600-6
Sucursal COOPRINSEM Osorno Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121502
Sacos para empaquetado250UnidadSacos Paperos 50 KG, Según CoptizaciónSacos Paperos 50 KG $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
10111305
Fármacos veterinarios3UnidadLarvicida Moskation 220GR, Según CotizaciónLarvicida Moskation 220GR $ 5.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.031 $ 17.031
26121522
Alambre desnudo2RolloAlambre Enfardar IMP., Según CotizaciónAlambre Enfardar IMP. $ 40.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.068 $ 80.068
Total Neto $ 127.099
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.149
TOTAL OC $ 151.248


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.