|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1968-7749-CM14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
31-12-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de gas para el Centro de Detencion Preventiva de Angol |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
|
|
R.U.T. |
61.004.087-K |
|
Dirección de Facturación |
Los Confines Norte S/N |
|
Comuna |
Angol
|
|
Impuesto |
41496 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Confines Norte S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-01-2015 |
|
|
|
Proveedor |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
|
Razón Social |
EMPRESAS LIPIGAS S A
|
|
R.U.T. |
96.928.510-k |
|
Sucursal |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15111510 2239-9-LP12
| Gas de petróleo licuefactado | 1300 | | (917158) GAS LICUADO DE PETRÓLEO GRANEL - VALOR POR LITRO IX REGIÓN 932158 | (917158) GAS LICUADO DE PETRÓLEO GRANEL - VALOR POR LITRO IX REGIÓN; Código: ;Región : IX
|
$ 168,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 218.400
|
$ 218.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 218.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 41.496
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 259.896
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.