Orden de Compra. Nº1968-8190-SE13 "COMPRA HILOS PARA EL C.E.T. DEL C.P.F. TEMUCO. "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-8190-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2013
Nombre de la Orden de Compra COMPRA HILOS PARA EL C.E.T. DEL C.P.F. TEMUCO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-27-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Novena Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Angol
Comuna Temuco
Impuesto 3003,2635
Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N Angol
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-12-2013
TítuloDescripción
FACTURAR Y DESPACAHAR AL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCOFACTURAR Y DESPACHAR AL CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO DEL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO, RUT Nº 61.959.600-5, UBICADO EN CALLEJÓN CARMINE 0249, TEMUCO, FONO CONTACTO (045) 966664. GIRO TEXTIL. SE SOLICITA CUARTA COPIA CEDIBLE PARA PROCEDER CON PAGO DE FACTURA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAQUETERIA XIMENA
Razón Social ROLANDO ALBERTO CABRERA HENRIQUEZ
R.U.T. 4.742.093-8
Sucursal PAQUETERIA XIMENA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111614
Papeles o papeles de seda para álbumes2UnidadENTRETELA PAPAEL BORDARENTRETELA PAPAEL BORDAR $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
14111614
Papeles o papeles de seda para álbumes3UnidadENTRETELA PAPAEL BORDAR DELGADOENTRETELA PAPAEL BORDAR DELGADO $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
30101904
Carrete de acero4UnidadCARRETE INDUSTRIALCARRETE INDUSTRIAL $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
30101904
Carrete de acero2UnidadBOBINA MAQUINA INDUSTRIALBOBINA MAQUINA INDUSTRIAL $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.152 $ 2.151
53102503
Sombreros4UnidadJOCKEY VACHOJOCKEY VACHO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.857
53102503
Sombreros6UnidadJOCKEY DENINGJOCKEY DENING $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.804 $ 6.807
Total Neto $ 15.807
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.003
TOTAL OC $ 18.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.