Orden de Compra. Nº1968-9084-CM17 "Adquisición de Materiales de Oficina para el Centro de Reinserción Social de Villarrica de Gendarmería de Chile - Región de la Araucanía "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-9084-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Oficina para el Centro de Reinserción Social de Villarrica de Gendarmería de Chile - Región de la Araucanía
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Novena Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N
Comuna Temuco
Impuesto 17387,964
Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores10 (1290802) LÁPIZ ARTEL CERA 12 COLORES UNIDAD 1316708(1290802) LÁPIZ ARTEL CERA 12 COLORES UNIDAD; Código: 84070;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.310 $ 3.310
46111502
2239-4-LP14
Minas200 (1006364) MINAS PILOT 0.5MM 2B UNIDAD 1024364(1006364) MINAS PILOT 0.5MM 2B UNIDAD; Código: 103062B;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras10 (1166406) CORCHETERA TORRE METALICA MEDIANA LIMITED NEGRO UNIDAD 1192578(1166406) CORCHETERA TORRE METALICA MEDIANA LIMITED NEGRO UNIDAD; Código: 85706NG;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.530 $ 49.530
Total Neto $ 92.440
Descuento $ 924
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.388
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 108.904


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.