|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1968-984-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-03-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MANGUERA HIDROLAVADORA PARA EL CENTRO CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO DE TEMUCO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1968-5-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
María Teresa Sánchez Alen |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
|
|
R.U.T. |
61.004.087-K |
|
Dirección de Facturación |
FACTURAR A NOMBRE DE: DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA TEMUCO, RUT: 61.004.087-k. GIRO: FISCAL |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
10695,86 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
FACTURAR A NOMBRE DE: DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA TEMUCO, RUT: 61.004.087-k. GIRO: FISCAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
22-03-2019 |
|
|
|
Proveedor |
Juan Carlos |
|
Razón Social |
Materiales de Construcción Juan Carlos Ortiz Alvar
|
|
R.U.T. |
76.596.184-k |
|
Sucursal |
Juan Carlos |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40142008
| Mangueras para agua | 1 | Unidad | MANGUERA PARA HIDROLAVADORA MODELO K7 MARCA KARCHER | MANGUERA PARA HIDROLAVADORA MODELO K7 MARCA KARCHER |
$ 56.294,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 56.294
|
$ 56.294
|
|
|
Total Neto
|
$ 56.294
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.696
|
|
$ 66.990
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.