Orden de Compra. Nº1968-996-SE20 "ADQUISICION DE MATERIALES AREA MANTENCION- HABILIT"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-996-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES AREA MANTENCION- HABILIT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-58-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de La Araucanía
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Los Confines Norte S/N Angol
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1564 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación CALLEJON CARMINE 0249
Comuna Temuco
Impuesto 18229,74
Dirección de Envío de la Factura CALLEJON CARMINE 0249
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-04-2020
TítuloDescripción
FACTURAR Y DESPACHAR AL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO, RUT Nº 73.912.700-9, GIRO FISCAL, UBICADO EN CALLEJÓN CARMINE 0249, FONO 45 2966710 – 700 TEMUCO.

FACTURAR Y DESPACHAR AL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO, RUT Nº 73.912.700-9, GIRO FISCAL, UBICADO EN CALLEJÓN CARMINE 0249, FONO 45 2966710 – 700 TEMUCO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos
Razón Social Materiales de Construcción Juan Carlos Ortiz Alvar
R.U.T. 76.596.184-k
Sucursal Juan Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211910
Mitones3Unidad no definida GUANTES DE CABRETILLA $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.445 $ 8.445
46181703
Máscara de soldador1Unidad COLETO PARA SOLDADOR $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983
30171707
Cristal de seguridad2Unidad LENTE DE SEGURIDAD (ANTIPARRA) $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.226 $ 7.226
39111810
Interruptor de lámpara10Unidad PARTIDOR PARA EQUIPO FLUORECENTE $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
27111704
Enchufes5Unidad ENCHUFE DOBLE SOBREPUESTO 10 AMP $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
20121010
Acidificante cajas de distribución10Unidad CAJA DISTRIBUCION SOBREPUESTA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
30222204
Depósito elevado de agua2Unidad DADO COPA MAGNETICO $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
27111701
Destornilladores1Unidad JUEGO DESATORNILLADORES 6 PZAS $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143
41113637
Medidores de voltaje o corriente1Unidad DESATORNILLADOR PROBADOR DE CORRIENTE $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395
40102002
Caldera de tubo de agua15Unidad TUBO PVC HIDRAULICO 20 MM X 1 MT $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
23153138
Cabezales de corte o desbastado10Unidad DISCO CORTE PARA METAL PROFESIONAL 4 1/2 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
27111801
Cintas métricas1Unidad HUINCHA DE MEDIR PROFESIONAL 8 MTS CINTA AMARILLA ANCHA $ 8.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067
31162205
Remaches de trinquetes200Unidad AUTOPERFORANTE HEXAGONNAL 8X1 $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
31211910
Mitones3Unidad GUANTE MULTIPROPOSITO HILO PALMA GOMA/LATEX $ 2.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.003 $ 6.003
Total Neto $ 95.946
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.230
TOTAL OC $ 114.176


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.