Orden de Compra. Nº1969-1170-SE07 "SERVICIOSA DE FOTOCOPIAS MARZO 07"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1969-1170-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2007
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOSA DE FOTOCOPIAS MARZO 07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ITEM 22.07.002 SERVICIO DE IMPRESION
Proveniente de Licitación 1969-63-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Octava Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 290
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Facturación Barros Arana N°1019
Comuna -1
Impuesto 41005,99
Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social sociedad comercial sandoval y cia ltda
R.U.T. 77.964.510-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103119
Transparencias1UnidadTransparenciasservicio fotocopia y anillado mes marzo 2007, ord.trabajo 2490-92-93 $ 215.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.821 $ 215.821
Total Neto $ 215.821
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.006
TOTAL OC $ 256.827


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.