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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1969-1231-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERV. ALIMENTACION CP CONCEPCION JULIO 2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
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R.U.T. |
61.004.068-3 |
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Dirección de Facturación |
O"higgins N°77 Poniente oficina 607 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
29828721,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O"higgins N°77 Poniente oficina 607 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-08-2023 |
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Proveedor |
SOCIEDAD CONCESIONARIA GRUPO DOS S.A. |
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Razón Social |
SOCIEDAD CONCESIONARIA GRUPO DOS S.A.
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R.U.T. |
76.098.841-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCIEDAD CONCESIONARIA GRUPO DOS S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Mes | Racionamiento Mes de Julio 2023
Res. 01 del 20.04.2023
Valor Uf 31/07/2023 $36.049,05 | Racionamiento Mes de Julio 2023
Res. 01 del 20.04.2023
Valor Uf 31/07/2023 $36.049,05 |
$ 156.993.270,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 156.993.270
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$ 156.993.270
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Total Neto
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$ 156.993.270
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.828.721
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$ 186.821.991
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.