Orden de Compra. Nº1969-1398-SE10 "Combustible Grupo Electrogeno,C.D.P Yumbel"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1969-1398-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-03-2010
Nombre de la Orden de Compra Combustible Grupo Electrogeno,C.D.P Yumbel
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Menor a 10 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Octava Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Unidad de Compra O´Higgins Nº 241, 8º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Facturación Barros Arana N°1019
Comuna Concepción
Impuesto 11815,14715
Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IRENE DEL CARMEN INOSTROZA GRA - Casa Matriz
Razón Social IRENE DEL CARMEN INOSTROZA GRANDON
R.U.T. 3.274.429-K
Sucursal IRENE DEL CARMEN INOSTROZA GRA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101508
Petróleo crudo151,02Litro   $ 412,00 $ 0,00 $ 2,50 $ 62.220 $ 62.185
Total Neto $ 62.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.815
TOTAL OC $ 74.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.