|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1969-16925-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-10-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
C.R.S. CONCEPCIÓN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1969-16-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
|
|
R.U.T. |
61.004.068-3 |
|
Dirección de Facturación |
Barros Arana N°1019 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
3161,3454 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Barros Arana N°1019 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ECOSISTEM LTDA |
|
Razón Social |
SOC IBANEZ Y FIGUEROA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.524.740-1 |
|
Sucursal |
ECOSISTEM LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad | Cartucho tinta 6615 | |
$ 7.479,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.479
|
$ 7.479
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad | | cartucho tinta 6625 |
$ 9.160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.160
|
$ 9.160
|
|
|
Total Neto
|
$ 16.639
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.161
|
|
$ 19.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.