Orden de Compra. Nº1969-1748-SE19 "Servicios de mantención de ascensor Junio 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1969-1748-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2019
Nombre de la Orden de Compra Servicios de mantención de ascensor Junio 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1969-21-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Octava Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Unidad de Compra O”Higgins N°77-Poniente 6°piso-Oficina 607
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1839
Usuario SIGFE Raul Ernesto Mansilla Vera
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Facturación Barros Arana N°323
Comuna Concepción
Impuesto 30274,6
Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°323
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ascensoresmagna
Razón Social HECTOR JULIO NANJARI LOPEZ
R.U.T. 6.291.992-2
Sucursal ascensoresmagna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1MesMantención y reparación de ascensor mes de Junio 2019Mantencion de equipo ascensor, atención de emergencias 24 horas. Valor mensual 155.000 mas iva. Valor total por 12 meses 1.860.000 $ 159.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.340 $ 159.340
Total Neto $ 159.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.275
TOTAL OC $ 189.615


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.