Orden de Compra. Nº1969-1763-AG24 "ADQUISICION PRODUCTOS DE ASEO PARA UNIDADES PENALES CON SERVICIO DE ALIMENTACION ADMINISTRACION DIRECTA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1969-797-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1969-1763-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PRODUCTOS DE ASEO PARA UNIDADES PENALES CON SERVICIO DE ALIMENTACION ADMINISTRACION DIRECTA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1969-797-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región del Bio Bío
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3623
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Facturación O"higgins N°77 Poniente oficina 607
Comuna Concepción
Impuesto 31897,2
Dirección de Envío de la Factura O"higgins N°77 Poniente oficina 607
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRILLEZA SPA
Razón Social COMERCIAL BRILLEZA SPA
R.U.T. 77.801.641-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRILLEZA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas120Unidad no definidaEsponja multiuso antibacterial, abrasivo verde/amarillo.VIRUTEX ESPONJA ANTIBACTERIAL VERDE/AMARILLA $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200
47131609
Magos para escobas o traperos89Unidad no definidaTrapero algodón simple con ojal, 50x50 cms absorbente. TRAPERO ALGODÓN SIMPLE C/OJAL REFORZADO 50X70 CM $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.050 $ 40.050
47131803
Desinfectantes domésticos17Unidad no definidaCloro concentrado (50g/litro de cloro activo) formato botella con contenido neto de 4 kgs.DEIN CLORO CONCENTRADO AL 5% 4 LT $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.830 $ 50.830
47131803
Desinfectantes domésticos20Unidad no definidaLavaloza líquido 100% biodegradable, formato botella con contenido neto de 1,2 litros.VIRUTEX LAVALOZA CONCENTRADO ECOLÓGICO 1,2 LT $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
Total Neto $ 167.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.897
TOTAL OC $ 199.777


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.046.716-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.046.716-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.089.704-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.894.067-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.801.641-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.