|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1969-188-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-03-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION CARRO 247 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1969-8-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
|
|
R.U.T. |
61.004.068-3 |
|
Dirección de Facturación |
O"higgins N°77 Poniente oficina 607 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
19570 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O"higgins N°77 Poniente oficina 607 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
10-03-2022 |
|
|
|
Proveedor |
benitocandia |
|
Razón Social |
BENITO ISRAEL CANDIA ACUNA
|
|
R.U.T. |
12.325.850-9 |
|
Sucursal |
benitocandia |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25171905
| Válvulas de neumáticos | 1 | Unidad no definida | | |
$ 35.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.000
|
$ 35.000
|
20111606
| Vibradores neumáticos | 1 | Unidad no definida | | |
$ 12.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.000
|
$ 12.000
|
25101702
| Vehículos de policía | 1 | Unidad no definida | | |
$ 28.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.000
|
$ 28.000
|
23153411
| Inflado de montaje de los neumáticos | 1 | Galón | | |
$ 28.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.000
|
$ 28.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 103.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.570
|
|
$ 122.570
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.