Orden de Compra. Nº1969-2027-AG23 "Adquisición de Insumos para ejecución plan capacitación, compra ágil: 1969-1110-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1969-2027-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos para ejecución plan capacitación, compra ágil: 1969-1110-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región del Bio Bío
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03901 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Facturación O"higgins N°77 Poniente oficina 607
Comuna Concepción
Impuesto 47195,05
Dirección de Envío de la Factura O"higgins N°77 Poniente oficina 607
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café650SobreCafé individualesCafé individuales $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.100 $ 61.100
50202304
Jugos y néctar envasados150UnidadJugos individualesJugos individuales $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.050 $ 37.050
50202310
Agua mineral137BotellaAgua mineral con gas 500 o 600 cc calidad igual o superior a Cachantun o VitalAgua mineral con gas 500 o 600 cc calidad igual o superior a Cachantun o Vital $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.745 $ 52.745
50181905
Galletas dulces o pastelitos150PaqueteGalletas calidad igual o superior a MacKay Frac (130 gr) surtidasGalletas calidad igual o superior a MacKay Frac (130 gr) surtidas $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
50161510
Sacarina o sucralosa150SobreSucralosa/Sacarina/Stevia individualesSucralosa/Sacarina/Stevia individuales $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales150SobreAzúcar individuales  $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
Total Neto $ 248.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.195
TOTAL OC $ 295.590


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.411.637-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.