Orden de Compra. Nº1969-2156-SE20 "REPARACION DE IMPRESORAS DIRREG"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1969-2156-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2020
Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE IMPRESORAS DIRREG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1969-3-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región del Bio Bío
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Unidad de Compra O"higgins N°77 Poniente oficina 607
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3542
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Facturación O"higgins N°77 Poniente oficina 607
Comuna Concepción
Impuesto 150951,2
Dirección de Envío de la Factura O"higgins N°77 Poniente oficina 607
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-09-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A.
Razón Social M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S A
R.U.T. 96.808.090-3
Sucursal M y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25173303
Sistemas informáticos para automóviles1Unidad“MANTENCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS REGIÓN DEL BIOBÍO”.COTIZACION 3021 (OT 2108/OT 2116/OT 2110/OT 2113/OT 2114) COTIZACION 3022 (OT 2112/OT 2109/OT 2106/OT 2102/OT 2097/OT 2107 $ 794.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 794.480 $ 794.480
Total Neto $ 794.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.951
TOTAL OC $ 945.431


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.