Orden de Compra. Nº1969-2623-SE08 "regulariza adquisc. impresion, c.d.p. Yumbel"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1969-2623-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-04-2008
Nombre de la Orden de Compra regulariza adquisc. impresion, c.d.p. Yumbel
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REGULARIZA ADQUISC. IMPRESION FACTURA Nº3162, ACEPTAR ORDEN , SIN ENVIAR PEDIDO
Proveniente de Licitación 1969-23-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Octava Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 290
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Facturación Barros Arana N°1019
Comuna -1
Impuesto 852,53
Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social luis hernan cruces villalobos
R.U.T. 11.575.714-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103118
Fotocopia blanco y negro1UnidadFotocopia blanco y negro1 FOTOCOPIA BLANCO Y NEGRO $ 4.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.487 $ 4.487
Total Neto $ 4.487
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 853
TOTAL OC $ 5.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.