Orden de Compra. Nº1969-306-SE11 "RECARGA DE TONER PARA C.D.P. DE MULCHEN"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1969-306-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2011
Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE TONER PARA C.D.P. DE MULCHEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1969-736-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Octava Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana N°1019
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Facturación Barros Arana N°1019
Comuna Mulchén
Impuesto 30280,3
Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCO ALEJANDRO FLORES RIVAS
Razón Social MARCO ALEJANDRO FLORES RIVAS
R.U.T. 12.524.185-9
Sucursal MARCO ALEJANDRO FLORES RIVAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner9Unidad   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
44103103
Tóner1Unidad   $ 24.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
Total Neto $ 159.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.280
TOTAL OC $ 189.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.