Orden de Compra. Nº1969-3090-SE09 "Reg. Fact Nº 113676, Pan Corriente,CDP Los Angeles"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1969-3090-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-05-2009
Nombre de la Orden de Compra Reg. Fact Nº 113676, Pan Corriente,CDP Los Angeles
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1969-12264-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Octava Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 290
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Facturación Barros Arana N°1019
Comuna Los Angeles
Impuesto 498975,15
Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAMON MIGUEL RAMOS TORRES
Razón Social RAMON MIGUEL RAMOS TORRES
R.U.T. 6.473.724-4
Sucursal RAMON MIGUEL RAMOS TORRES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco5211kilogramoPan corriente, en hallullas de 100 grs c/u,son 170 kilos aprox.diarios,5.100 mensuales.Contrato valido entre 10-01-2009 y 31-12-2009 Entrega diaria a las 07:15 hrs en Vicuña Mackenna 530 Los Angeles,COTIZAR POR KILO NETO.Facturar a nombre de Gendarmeria dPan correspondiente para el mes de Abril 2009 Factura Nº 113676 $ 504,00 $ 159,00 $ 0,00 $ 2.626.344 $ 2.626.185
Total Neto $ 2.626.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 498.975
TOTAL OC $ 3.125.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.