Orden de Compra. Nº1969-3173-CM19 "MATERIALES DE OFICINA - DIRREG. CONCEPCION"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1969-3173-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA - DIRREG. CONCEPCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región del Bio Bío
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Unidad de Compra O"higgins N°77 Poniente oficina 607
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Facturación O"higgins N°77 Poniente oficina 607
Comuna Concepción
Impuesto 73623
Dirección de Envío de la Factura O"higgins N°77 Poniente oficina 607
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel8 (1346600 )CLIPS SELLOFFICE DOBLE NEGRO 41MM UNIDAD 1372860(1346600) CLIPS SELLOFFICE DOBLE NEGRO 41MM UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648 $ 648
0
2239-4-LP14
 32 (1006115 )LIBRO DE OFICINA REM ACTA 22X33 MATEMATICA 7MM. 400 HOJAS UNIDAD 1024115(1006115) LIBRO DE OFICINA REM ACTA 22X33 MATEMATICA 7MM. 400 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.840 $ 175.840
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores58 (1008179 )LÁPIZ PILOT VBALL BOLIGRAFO GRIP BROAD AZUL 1.0 UNIDAD 1026179(1008179) LÁPIZ PILOT VBALL BOLIGRAFO GRIP BROAD AZUL 1.0 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.842 $ 60.842
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores50 (1008149 )LÁPIZ PILOT FRIXION BALL 0.7 MM NEGRO UNIDAD 1026149(1008149) LÁPIZ PILOT FRIXION BALL 0.7 MM NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.650 $ 89.650
45101702
2239-4-LP14
Guillotinas de imprenta2 (1367593 )GUILLOTINA BÁSICA ISOFIT METALICA 15 X 12 PARA A4, OFICIO, CARTA UNIDAD 1394112(1367593) GUILLOTINA BÁSICA ISOFIT METALICA 15 X 12 PARA A4, OFICIO, CARTA UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 31.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.456 $ 62.456
Total Neto $ 389.436
Descuento $ 1.947
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.623
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 461.112


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.