Orden de Compra. Nº1969-3177-CM19 "MATERIALES DE OFICINA - DIRREG. CONCEPCION"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1969-3177-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA - DIRREG. CONCEPCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región del Bio Bío
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Unidad de Compra O"higgins N°77 Poniente oficina 607
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Facturación O"higgins N°77 Poniente oficina 607
Comuna Concepción
Impuesto 30649
Dirección de Envío de la Factura O"higgins N°77 Poniente oficina 607
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios30 (1108006 )ADHESIVO UHU BARRA 21 GR UNIDAD 1128006(1108006) ADHESIVO UHU BARRA 21 GR UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.610 $ 14.610
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito5 (1166191 )LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL REDONDO 1205 N°2-12 UNIDADES UNIDAD 1192361(1166191) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL REDONDO 1205 N°2-12 UNIDADES UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.030 $ 8.030
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos100 (1007486 )CARPETA TORRE OFICIO VINIL TRANSPARENTE LOMO NEGRO UNIDAD 1025486(1007486) CARPETA TORRE OFICIO VINIL TRANSPARENTE LOMO NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.900 $ 50.900
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos50 (1007450 )CARPETA RHEIN CARTULINA C/ELÁSTICO VERDE UNIDAD 1025450(1007450) CARPETA RHEIN CARTULINA C/ELÁSTICO VERDE UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.050 $ 27.050
44122010
2239-4-LP14
Divisores50 (1108411 )SEPARADOR - OFICIO COLORES VINILICO 6 POSICIONES UNIDAD 1128411(1108411) SEPARADOR - OFICIO COLORES VINILICO 6 POSICIONES UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.150 $ 29.150
44121804
2239-4-LP14
Borradores39 (1007909 )GOMA DE BORRAR STAEDTLER 526 -B20 UNIDAD 1025909(1007909) GOMA DE BORRAR STAEDTLER 526 -B20 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.104 $ 13.104
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2239-4-LP14
Lápices de colores3 (1110468 )LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL 50 UNIDADES 1130468(1110468) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL 50 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.275 $ 19.275
Total Neto $ 162.119
Descuento $ 811
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.649
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 191.957


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.