|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1969-3226-CM20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-12-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
GAS GRANEL C.P. CONCEPCIÓN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
|
|
R.U.T. |
61.004.068-3 |
|
Dirección de Facturación |
Camino a Penco N°450-A |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
69654 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Camino a Penco N°450-A |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
|
Razón Social |
EMPRESAS LIPIGAS S A
|
|
R.U.T. |
96.928.510-k |
|
Sucursal |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15111510 2239-3-lr19
| Gas de petróleo licuefactado | 1410 | | (1611871 )GAS LICUADO GRANEL - LITRO VIII REGIÓN 1613771 | (1611871) GAS LICUADO GRANEL - LITRO VIII REGIÓN; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 260,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 366.600
|
$ 366.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 366.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 69.654
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 436.254
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.