|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1969-3350-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
27-05-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
pago de suministro de energia electrica |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
|
|
R.U.T. |
61.004.068-3 |
|
Dirección de Facturación |
Barros Arana N°1019 |
|
Comuna |
Yungay
|
|
Impuesto |
41406,681 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Barros Arana N°1019 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-05-2010 |
|
|
|
Proveedor |
FRONTEL |
|
Razón Social |
EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S A
|
|
R.U.T. |
96.986.780-k |
|
Sucursal |
FRONTEL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83101801
| Suministro de electricidad monofásica | 1 | Unidad no definida | | |
$ 217.930,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 217.930
|
$ 217.930
|
|
|
Total Neto
|
$ 217.930
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 41.407
|
|
$ 259.337
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.