Orden de Compra. Nº1969-3382-SE09 "Contrato Suministro Mantenciónes Pc, suministros y otros CCP BULNES"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1969-3382-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2009
Nombre de la Orden de Compra Contrato Suministro Mantenciónes Pc, suministros y otros CCP BULNES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1969-453-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Octava Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 290
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Facturación Barros Arana N°1019
Comuna Bulnes
Impuesto 52373,5
Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-05-2009
TítuloDescripción
IMPORTANTENo facturar ni enviar productos, es sólo informativa respecto del contrato de suministro.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingenia Ltda.
Razón Social SOC DE SERVICIOS ELECTRONICOS VIRTUALES Y PUBLICIT
R.U.T. 77.627.940-4
Sucursal Ingenia Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
Computadores de escritorio1UnidadContrato de suministro en mantención y reparación computacionales para impresoras, PC. UPS y otros, conforme al detalle en archivo adjunto al final del contrato de suministro.  $ 261.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.000 $ 261.000
44103103
Tóner1UnidadContrato de suministro en Insumos computacionales alternativos y originales para impresoras HP y otros, conforme al detalle en archivo adjunto al final del contrato de suministro.  $ 14.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.650 $ 14.650
Total Neto $ 275.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.374
TOTAL OC $ 328.024


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.