Orden de Compra. Nº1969-3688-SE08 "recarga toner mes mayo 2008"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1969-3688-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2008
Nombre de la Orden de Compra recarga toner mes mayo 2008
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ITEM 22.04.009 INSUMOS COMPUTACIONALES ID. 1969-74-CO08 FACTURAS 46197 Y 46198
Proveniente de Licitación 1969-74-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Octava Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 290
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Facturación Barros Arana N°1019
Comuna -1
Impuesto 16002,37
Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC IBANEZ Y FIGUEROA LIMITADA
R.U.T. 77.524.740-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
recarga de toner hp-8061x (hp-4100)1Unidadrecarga de toner hp-8061x (hp-4100)recargas cartridges y toner mes Mayo 2008 $ 84.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.223 $ 84.223
Total Neto $ 84.223
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.002
TOTAL OC $ 100.225


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.