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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1969-4784-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-06-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1969-401-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1969-401-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
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R.U.T. |
61.004.068-3 |
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Dirección de Facturación |
Barros Arana N°1019 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
47899,114 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Barros Arana N°1019 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-06-2012 |
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Proveedor |
MOWGLI |
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Razón Social |
CECILIA ANDREA FLORES VILLEGAS
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R.U.T. |
11.897.055-1 |
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Sucursal |
MOWGLI |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111901
| Jardines infantiles o salas cunas | 1 | Unidad | | MENSUALIDAD JORNADA COMPLETA DE LUNES A VIERNES |
$ 168.067,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.067
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$ 168.067
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91111901
| Jardines infantiles o salas cunas | 1 | Unidad | CONVENIO SALA CUNA ANUAL HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2012 DE HIJO DE FUNCIONARIA SARGENTO 2º MARIA RODRIGUEZ ESCARES , VALOR INCLUYE MATRICULA ANUAL Y MENSUALIDAD JORNADA COMPLETA | MATRICULA $100.000. |
$ 84.034,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.034
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$ 84.034
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Total Neto
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$ 252.101
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.899
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$ 300.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.