Orden de Compra. Nº1969-495-AG26 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA CRS CORONEL a compra ágil: 1969-160-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1969-495-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA CRS CORONEL a compra ágil: 1969-160-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región del Bio Bío
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1207
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Facturación O"higgins N°77 Poniente oficina 607
Comuna Concepción
Impuesto 160662,67
Dirección de Envío de la Factura O"higgins N°77 Poniente oficina 607
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21101803
Aspersores de agua10Unidadaspersor 500cc  $ 876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.760 $ 8.760
47131617
Mopas de polvo5Unidadmopa polvo 45 cm  $ 1.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
47131618
Mopas húmedas50Unidadtoalla multiuso desinfectante virutex  $ 1.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.300 $ 50.300
47131816
Desodorantes50Unidadrepuesto desodoran airwik enchufe aromas citricos o frutales  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
47131816
Desodorantes24Unidaddesodorante aerosol repueto para dispensador automatico pilas airwic o glade, citricos o frutales, (no antitabaco)   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
47131816
Desodorantes24Unidaddesodorante aerosol airwik o glade en aromas cifricos o frutales  $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.184 $ 20.184
39111521
Plafones10Unidadplafones led luz fria 22.1 cm de diametro 18wt  $ 3.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.910 $ 30.910
47131803
Desinfectantes domésticos12Unidaddesinfectante aerosol tradicional  $ 1.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.976 $ 17.976
39111518
Luz de mano o de extensión6Unidadalargadores de corriente 5mt 6 tomas   $ 13.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.562 $ 80.562
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo6Unidadrepuesto mopa 90 cm  $ 3.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.378 $ 18.378
47131502
Paños de limpieza25Unidadtrapero con ojal microfibra  $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.475 $ 17.475
39101601
ampolletas halógenas12Unidadampolletas led   $ 774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.288 $ 9.288
14111703
Toallas de papel100Unidadtoalla de papel doble hoja 200 mt  $ 3.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.400 $ 329.400
47121701
Bolsas de basura50Paquetebolsa de basura 70x90  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
14111704
Papel higiénico30Rollopapel higienico doble hoja 250 mt  $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
Total Neto $ 845.593
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 160.663
TOTAL OC $ 1.006.256


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.