Orden de Compra. Nº1969-5444-SE18 "MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO CRS CONCEPCION FYHC-58"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1969-5444-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-07-2018
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO CRS CONCEPCION FYHC-58
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1969-218-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Octava Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Unidad de Compra O”Higgins N°77-Poniente 6°piso-Oficina 607
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Facturación Barros Arana N°323
Comuna Concepción
Impuesto 28880
Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°323
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-07-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor garage automotriz ferrasil
Razón Social JUAN RODRIGO FERRADA SILVA
R.U.T. 12.920.283-1
Sucursal garage automotriz ferrasil
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121501
Aceite de motor1Unidad no definida01 MANO DE OBRA 01 FILTRO ACEITE 01 FILTRO AIRE 01 FILTRO COMBUSTIBLE 07 ACEITE 15/40 SHELL 02 AMPOLLETAS H7 12V 02 AMPOLLETAS H3 12VSEGÚN PRESUPUESTO N° 2993 $ 152.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000
Total Neto $ 152.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.880
TOTAL OC $ 180.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.