Orden de Compra. Nº1969-705-AG26 "E1O2RT9 Insumos de aseo, para el C.R.S Los Ángeles: 1969-348-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1969-705-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra E1O2RT9 Insumos de aseo, para el C.R.S Los Ángeles: 1969-348-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región del Bio Bío
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1712
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Facturación O"higgins N°77 Poniente oficina 607
Comuna Concepción
Impuesto 54471,29
Dirección de Envío de la Factura O"higgins N°77 Poniente oficina 607
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-06-2026
TítuloDescripción
Facturación y Despacho

Facturar a nombre de la Dirección Regional de Gendarmería de Chile Región del Biobío, RUT 61.004.068-3, O"higgins 77 Poniente 7° Piso Concepción.

Consultas sobre pago realizarlas a la oficina de Habilitación fono 43-2317540

Despachar los productos a la dirección Almagro Nº 109 de la ciudad de Los Angeles

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRISSA | VENTAS 3
Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
R.U.T. 76.848.661-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRISSA | VENTAS 3
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles10UnidadCera Liquida Tremex Autobrillo Incolora 5L  $ 5.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.710 $ 58.710
47131502
Paños de limpieza30UnidadVirutilla Fina Olla  $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740
24122005
Botellas de aplicador6UnidadBotella con pulverisador de 900 ml  $ 2.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.686 $ 16.686
47131803
Desinfectantes domésticos25UnidadLimpiador desinfectante Clorox antihongos gatillo 500 ml  $ 3.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.925 $ 88.925
46181504
Guantes protectores20UnidadGuantes de Nitrilo tallas S caja  $ 3.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.120 $ 79.120
47131803
Desinfectantes domésticos70Packpack de 3 Pastilla Estanque Inodoro   $ 593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.510 $ 41.510
Total Neto $ 286.691
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.471
TOTAL OC $ 341.162


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.