Orden de Compra. Nº1969-725-SE17 "Sala Cuna/Enero/Acevedo Espinoza"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1969-725-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-02-2017
Nombre de la Orden de Compra Sala Cuna/Enero/Acevedo Espinoza
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Octava Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Unidad de Compra O”Higgins N°77-Poniente 6°piso-Oficina 607
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Facturación O"higgins N°77 Poniente oficina 607
Comuna Concepción
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O"higgins N°77 Poniente oficina 607
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-02-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ana Maria
Razón Social Sociedad Deolinda Limitada
R.U.T. 76.305.689-9
Sucursal Ana Maria
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1Unidad no definidaNormalizacion factura 547 del 30/01/2017, correspondiente a Matricula sala cuna (Diego Acevedo Espinoza)Normalizacion factura 547 del 30/01/2017, correspondiente a Matricula sala cuna (Diego Acevedo Espinoza) $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1Unidad no definidaNormalizacion factura 547 del 30/01/2017, correspondiente a mensualidad Enero (Diego Acevedo Espinoza)Normalizacion factura 547 del 30/01/2017, correspondiente a mensualidad Enero (Diego Acevedo Espinoza) $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
Total Neto $ 300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 300.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.