|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1969-741-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
20-02-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
AERVICIO DE FOTOCOPIADO DIRREG |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
item: 22.07.002 servicios de impresión
fotocopias mes de enero 2008 |
|
Proveniente de Licitación
|
1969-67-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
|
|
R.U.T. |
61.004.068-3 |
|
Dirección de Facturación |
Barros Arana N°1019 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
8652,22 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Barros Arana N°1019 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
sociedad comercial sandoval y cia ltda
|
|
R.U.T. |
77.964.510-k |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103119
| Transparencias | 1 | Unidad | Transparencias | impresión de fotocopias para convenio anual, especificar |
$ 45.538,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 45.538
|
$ 45.538
|
|
|
Total Neto
|
$ 45.538
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.652
|
|
$ 54.190
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.