Orden de Compra. Nº1969-741-SE08 "AERVICIO DE FOTOCOPIADO DIRREG"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1969-741-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-02-2008
Nombre de la Orden de Compra AERVICIO DE FOTOCOPIADO DIRREG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas item: 22.07.002 servicios de impresión fotocopias mes de enero 2008
Proveniente de Licitación 1969-67-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Octava Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 290
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Facturación Barros Arana N°1019
Comuna -1
Impuesto 8652,22
Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social sociedad comercial sandoval y cia ltda
R.U.T. 77.964.510-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103119
Transparencias1UnidadTransparenciasimpresión de fotocopias para convenio anual, especificar $ 45.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.538 $ 45.538
Total Neto $ 45.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.652
TOTAL OC $ 54.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.