Orden de Compra. Nº1969-7704-SE12 "CDP ARAUCO MATERIALES MANTENCION 2012"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1969-7704-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-09-2012
Nombre de la Orden de Compra CDP ARAUCO MATERIALES MANTENCION 2012
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Octava Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana N°1019
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Facturación Barros Arana N°1019
Comuna Arauco
Impuesto 14386,61
Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO

FACTURAR Y ENVIAR A:

GENDARMERIA DE CHILE CDP ARAUCO

RUT 61004072-1  GIRO FISCAL

LOS CARRERAS 138 ARAUCO

FONO CONTACTO 041-2551370

SGTO.1° ROSALINO CHAVEZ GALLEGOS

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGO SANTANDER C.
Razón Social RODRIGO ALEJANDRO SANTANDER CARRASCO
R.U.T. 11.899.987-8
Sucursal RODRIGO SANTANDER C.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico5Unidad no definidaTIRA DE PVC SANITARIO DE 75MMTIRA DE PVC SANITARIO DE 75MM $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
40141702
Grifos5Unidad no definidaLLAVE JARDIN DE 1/2"LLAVE JARDIN DE 1/2" $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.145 $ 7.145
31211906
Rodillos de pintar3Unidad no definidaRodillos de pintarRodillos de pintar $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
30111601
Cemento10Unidad no definidaPEGAMENTO CERAMICOSPEGAMENTO CERAMICOS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810
60121251
Pintura al agua5GalónGALONES DE PINTUTA LATEX CREMAGALONES DE PINTUTA LATEX CREMA $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
Total Neto $ 75.719
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.387
TOTAL OC $ 90.106


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.