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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1969-8254-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SE AMPLIA ORDEN 1969-8206-SE10 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1969-635-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
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R.U.T. |
61.004.068-3 |
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Dirección de Facturación |
Barros Arana N°1019 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
24589,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Barros Arana N°1019 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DEPORTES FIFAS |
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Razón Social |
MARIA ELOISA POZA SALAS
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R.U.T. |
5.673.343-4 |
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Sucursal |
DEPORTES FIFAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Camisetas | 28 | Unidad | CAMISETAS JUGADORES DE CAMPO TELA PANAL DE DIFERENTES COLORES, ENVIAR ANEXOS CON CARACTERISTICAS Y FOTOS, VALOR MAXIMO TOTAL A PAGAR $ 1.510.400 CON IVA, ENTREGA EN SAN CARLOS, LEBU, MULCHEN Y BULNES | SE EXTIENDE ORDEN DE COMPRA 1969-8206-SE10, DISTRIBUCION:
* 07 CAMISESTAS EN SAN CARLOS
* 07 CAMISETAS EN LEBU
* 07 CAMISETAS EN BULNES
* 07 CAMISETAS EN MULCHEN |
$ 4.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 129.416
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$ 129.416
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Total Neto
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$ 129.416
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.589
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$ 154.005
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.