Orden de Compra. Nº1969-8570-SE14 "Materiales Reparaciones.-"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1969-8570-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales Reparaciones.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1969-731-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Octava Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Unidad de Compra O”Higgins N°77-Poniente 6°piso-Oficina 607
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Facturación San Miguel de Ablemo Parcela 11
Comuna San Carlos
Impuesto 23444,1
Dirección de Envío de la Factura San Miguel de Ablemo Parcela 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
R.U.T. 79.983.790-0
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaESMALTE AL AGUA ROJO COLONIAL.-ESMALTE AL AGUA ROJO COLONIAL.- $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
31211906
Rodillos de pintar4Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO 22 CMS.-RODILLO CHIPORRO 22 CMS.- $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA 3".-BROCHA 3".- $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHA 4".-BROCHA 4".- $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
23131507
Tela para lijar8PliegoLIJA PARA MADERA 50-220 A-257LIJA PARA MADERA 50-220 A-257 $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720
Total Neto $ 123.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.444
TOTAL OC $ 146.834


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.