Orden de Compra. Nº1969-93-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1969-914-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1969-93-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-01-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1969-914-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1969-914-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Octava Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana N°1019
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Facturación Barros Arana N°1019
Comuna Concepción
Impuesto 29374
Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCO ALEJANDRO FLORES RIVAS
Razón Social MARCO ALEJANDRO FLORES RIVAS
R.U.T. 12.524.185-9
Sucursal MARCO ALEJANDRO FLORES RIVAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
matenciòn anual equipos computacionales1UnidadComputadores de escritorio  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
43212105
mantenciòn anual 8 impresoras laser hp1UnidadMantención y reparación de impresoras laser y de inyección tinta, en caso de ser necesario se requiere impresoras de reemplazo  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
43212105
mantenciòn anual impresora laser xerox1UnidadMantención de Impresoras láser  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44103103
Tóner1UnidadRECARGA TONER HP M1522N (436)NO ENVIAR FACTURA $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
44103105
recarga cartridge u/o alternativo para impresoras hp y xerox 1UnidadCartuchos de tinta  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44103105
recarga cartridge hp 710 color1UnidadCartuchos de tinta  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44103103
recarga toner hp 10201UnidadTóner  $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
44103103
recarga toner 10051UnidadTóner  $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
44103103
toner originales impresora Xerox1UnidadTóner  $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
Total Neto $ 154.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.374
TOTAL OC $ 183.974


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.