|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1969-9432-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-11-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1969-798-LE11 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1969-798-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
|
|
R.U.T. |
61.004.068-3 |
|
Dirección de Facturación |
Barros Arana N°1019 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
133380 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Barros Arana N°1019 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MEDITEC |
|
Razón Social |
MEDITEC S A
|
|
R.U.T. |
78.718.610-6 |
|
Sucursal |
MEDITEC |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43212102
| Impresoras de matriz de puntos | 1 | Unidad | CARRO DE PARO | ITEM 29.05.002.001
ENTREGA EN HOSPITAL PENAL CCP. CONCEPCION, CAMINO A PENCO 450 CONCEPCION, CONSULTAS AL 041-2444189 CON LA SRA. MARIA INES COLOMA
|
$ 702.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 702.000
|
$ 702.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 702.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 133.380
|
|
$ 835.380
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.